Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7245 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
LAMPADA MERCURIO E-40 400W
Finalidade: Aquisição de 30 lâmpadas de mercúrio para manutenção da iluminação pública nas ruas da cidade. |
28,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2018 |
LAMPADA MERCURIO E-40 400W
Finalidade: Aquisição de 30 lâmpadas de mercúrio para manutenção da iluminação pública nas ruas da cidade. |
840,00 |
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08/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/441; |
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840,00 |
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13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 7245/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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840,00 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.