Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROGER DELIBERALLI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
730 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de uma sacola para a agente de endemias Leticia Taschetto para trasnporte de Notebook, conforme ordem de compra 305/2018 |
0,00 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2018 |
Aquisição de uma sacola para a agente de endemias Leticia Taschetto para trasnporte de Notebook, conforme ordem de compra 305/2018 |
59,80 |
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09/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/53; |
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59,80 |
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27/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2018
ROGER DELIBERALLI-ME - 299209 |
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59,80 |
TOTAL |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.