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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AGUA MINERAL ILHA REDONDA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7300 Data de lançamento: 14/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
valor referente a 53 ingressos para piscina e 60 ingressos para camping em viagem de lazer organizada pelo CRAS, com todas as crianças e adolescentes que participam das atividades no CRAS através do programa SCFV. 0,00 724,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2018 valor referente a 53 ingressos para piscina e 60 ingressos para camping em viagem de lazer organizada pelo CRAS, com todas as crianças e adolescentes que participam das atividades no CRAS através do programa SCFV. 724,00
14/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/1951; E/1952; 724,00
21/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7300/2018 AGUA MINERAL ILHA REDONDA LTDA ME - 299623 724,00
TOTAL 724,00 724,00 724,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.