Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS JORDANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7308 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
63.00 |
Brocolis |
3,50 |
220,50 |
201.20 |
Pêssego
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
5,35 |
1.076,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
Brocolis Pêssego
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
1.296,92 |
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19/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 187/340372; |
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1.296,92 |
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27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7308/2018
EVANDRO CARLOS JORDANI - 3341 |
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1.296,92 |
TOTAL |
1.296,92 |
1.296,92 |
1.296,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.