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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7310 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ressarcimento referente despesa de combustível em viagem a União da Vitória-PR, quando foi buscar paciente. Cartão combustível não é aceito nesse estado. Veículo: Doblo IVU-1982 da Secretaria de Saúde. 0,00 100,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 Ressarcimento referente despesa de combustível em viagem a União da Vitória-PR, quando foi buscar paciente. Cartão combustível não é aceito nesse estado. Veículo: Doblo IVU-1982 da Secretaria de Saúde. 100,03
19/11/2018 Conforme DANFE Nº 004/010419; 100,03
26/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7310/2018 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 100,03
TOTAL 100,03 100,03 100,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.