Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
0,00
4.101,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
4.101,86
27/11/2018
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018
4.101,86
27/11/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE
412,23
27/11/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE
1.100,39
20/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712
2.589,24
TOTAL
4.101,86
4.101,86
4.101,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.