3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Salvar - SAMU - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
0,00
5.351,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
5.351,05
27/11/2018
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018
5.351,05
27/11/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170
45,00
27/11/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170
534,45
29/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7573/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99
4.771,60
TOTAL
5.351,05
5.351,05
5.351,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.