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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7601 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 0,00 10.850,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 10.850,25
27/11/2018 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018 10.850,25
27/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 5,35
27/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 30,10
27/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 70,95
27/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 135,00
27/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 1.028,54
27/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 1.706,75
29/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7601/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 7.873,56
TOTAL 10.850,25 10.850,25 10.850,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Associacao dos Servidores Municipais 27/11/2018 5,35 Lançada
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito 27/11/2018 30,10 Lançada
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito 27/11/2018 70,95 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 27/11/2018 135,00 Lançada
Consignados - Banrisul 27/11/2018 1.028,54 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 27/11/2018 1.706,75 Lançada
TOTAL   2.976,69