Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7788 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLO ESPUMA
Finalidade: Aquisição de 01 rolo de pintura para usar na pintura das faixas de segurança nas ruas da cidade. |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
ROLO ESPUMA
Finalidade: Aquisição de 01 rolo de pintura para usar na pintura das faixas de segurança nas ruas da cidade. |
7,00 |
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05/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/835; |
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7,00 |
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11/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7788/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7,00 |
TOTAL |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.