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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7800 Data de lançamento: 06/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manut.de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais elétricos para manutenção do quadro de comando da Praça central, cfe ordem de compra 3134/2018 0,00 952,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2018 Aquisição de materiais elétricos para manutenção do quadro de comando da Praça central, cfe ordem de compra 3134/2018 952,60
06/12/2018 Conforme DANFE Nº 001/1288; 952,60
11/12/2018 Pagamento de Empenho 7800/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 952,60
TOTAL 952,60 952,60 952,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.