Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7880 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutencao de Equipes do PACS - Federal |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO |
0,00 |
285,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO |
285,20 |
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10/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente rescisão e 13º salario CCS, contratdos mes de dezembro de 2018 |
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285,20 |
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20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7880/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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285,20 |
TOTAL |
285,20 |
285,20 |
285,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.