Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
792 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Filtros para a revisão dos 20.000Km do veículo: Palio IXP-6046 da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 328/2018 |
0,00 |
220,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2018 |
Aquisição de Filtros para a revisão dos 20.000Km do veículo: Palio IXP-6046 da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 328/2018 |
220,07 |
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20/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/057526; |
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220,07 |
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22/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 792/2018
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 |
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220,07 |
TOTAL |
220,07 |
220,07 |
220,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.