Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7953 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 3 TUBOS DE LIQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 B da Secretaria de Obras |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2018 |
LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 3 TUBOS DE LIQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 B da Secretaria de Obras |
45,00 |
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11/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/49826; |
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45,00 |
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19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7953/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.