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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7953 Data de lançamento: 11/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LIQUIDO DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE 3 TUBOS DE LIQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 B da Secretaria de Obras 15,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2018 LIQUIDO DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE 3 TUBOS DE LIQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 B da Secretaria de Obras 45,00
11/12/2018 Conforme DANFE Nº 001/49826; 45,00
19/12/2018 Pagamento de Empenho 7953/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.