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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7979 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 FLECHA MACHO MONOBLOCO 2,50 125,00
20.00 FLECHA FEMEA MONOBLOCO 5,10 102,00
110.00 FIO CABO MONOFÁSICO 2X1,0MM 1,50 165,00
4.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 10,00 40,00
30.00 FIO CABO MONOFASICO 2X 1,5MM 2,40 72,00
3.00 LÂMPADA LED 25 W 81,35 244,05
3.00 FITA ISOLANTE 4,80 14,40
2.00 LAMPADA LED 20W Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção e instalações elétricas na Escola Municipal Olavo Bilac. 38,25 76,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 FLECHA MACHO MONOBLOCO FLECHA FEMEA MONOBLOCO FIO CABO MONOFÁSICO 2X1,0MM FITA ISOLANTE 20 MTS FIO CABO MONOFASICO 2X 1,5MM LÂMPADA LED 25 W FITA ISOLANTE LAMPADA LED 20W Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção e instalações elétricas na Escola Municipal Olavo Bilac. 838,95
12/12/2018 Conforme DANFE Nº 000/2303; 838,95
19/12/2018 Pagamento de Empenho 7979/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 838,95
TOTAL 838,95 838,95 838,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.