Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIO POSSAMAI- MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7987 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Serviços Prestados para trocar os amortecedores traseiros do veículo Fiat Palio Placa IUS-2875 da Secretaria de Saúde |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2018 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Serviços Prestados para trocar os amortecedores traseiros do veículo Fiat Palio Placa IUS-2875 da Secretaria de Saúde |
60,00 |
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12/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/188; |
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60,00 |
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18/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7987/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.