Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO |
7.610,10 |
|
|
12/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de dezembro de 2018 |
|
7.610,10 |
|
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
50,72 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
54,00 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
730,56 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 |
|
|
757,77 |
20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8140/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
6.017,05 |
TOTAL |
7.610,10 |
7.610,10 |
7.610,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.