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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 82 Data de lançamento: 09/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.do Conselho Munic.de Educação - CME
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO 0,00 1.747,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO 1.747,52
09/01/2018 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. 1.747,52
09/01/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. 192,23
12/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 1.555,29
TOTAL 1.747,52 1.747,52 1.747,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Parte Servidores - MDE 09/01/2018 192,23 Lançada
TOTAL   192,23