Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO |
22.114,94 |
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12/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de dezembro de 2018 |
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22.114,94 |
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12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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31,07 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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73,57 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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101,94 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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167,00 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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171,00 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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217,84 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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259,00 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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305,03 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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447,03 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.957,25 |
12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.720,56 |
20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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11.663,65 |
TOTAL |
22.114,94 |
22.114,94 |
22.114,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Vivo Celular - Plano Empresas - Servidores |
12/12/2018 |
31,07 |
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Lançada |
Associacao dos Servidores Municipais |
12/12/2018 |
73,57 |
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Lançada |
Consignados - Caixa Economica Federal |
12/12/2018 |
101,94 |
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Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
12/12/2018 |
167,00 |
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Lançada |
Retenção Relativa a Vale Alimentação |
12/12/2018 |
171,00 |
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Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
12/12/2018 |
217,84 |
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Lançada |
Compasso Corretora de Seguros |
12/12/2018 |
259,00 |
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Lançada |
PENSAO ALIMENTICIA |
12/12/2018 |
305,03 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
12/12/2018 |
447,03 |
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Lançada |
Consignados - Banrisul |
12/12/2018 |
3.957,25 |
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Lançada |
INSS - Parte Servidores - Livre |
12/12/2018 |
4.720,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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10.451,29 |
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