Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8233 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Praças, Parques e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
PISO DE CONCRETO
Finalidade: Aquisição de 12 Mts de Piso Paver para a manutenção do Piso da Praça Central. |
59,90 |
718,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2018 |
PISO DE CONCRETO
Finalidade: Aquisição de 12 Mts de Piso Paver para a manutenção do Piso da Praça Central. |
718,80 |
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13/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2307; |
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718,80 |
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19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 8233/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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718,80 |
TOTAL |
718,80 |
718,80 |
718,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.