Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8248 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
2.766 cópias xerográficas realizadas no mes de novembro de 2018, conforme Contrato de Locação. |
0,00 |
153,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
2.766 cópias xerográficas realizadas no mes de novembro de 2018, conforme Contrato de Locação. |
153,00 |
|
|
14/12/2018 |
Liquidado nesta data para o credor S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA cfe fatura 9848 |
|
153,00 |
|
19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8248/2018
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA - 2933 |
|
|
153,00 |
TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.