Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8333 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO |
0,00 |
721,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO |
721,43 |
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19/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente variáveis do 13º salário e INSS mes de dezembro de 2018 |
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721,43 |
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19/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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57,72 |
27/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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663,71 |
TOTAL |
721,43 |
721,43 |
721,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Parte Servidores - FUNDEB |
19/12/2018 |
57,72 |
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Lançada |
TOTAL |
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57,72 |
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