Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: F.G.T.S. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8363 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO |
0,00 |
18,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2018 |
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO |
18,97 |
|
|
19/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente variáveis do 13º salário e INSS mes de dezembro de 2018 |
|
18,97 |
|
27/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8363/2018
F.G.T.S. - 91 |
|
|
18,97 |
TOTAL |
18,97 |
18,97 |
18,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.