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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DERMAPHAR DROGARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8413 Data de lançamento: 20/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 01 frasco de 4kg de gel para ultrassom para ser utilizado pelo setor de fisioterapia. 0,00 132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2018 Aquisição de 01 frasco de 4kg de gel para ultrassom para ser utilizado pelo setor de fisioterapia. 132,00
20/12/2018 Conforme DANFE Nº 001/5195; 132,00
26/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8413/2018 DERMAPHAR DROGARIA LTDA - 21403 132,00
TOTAL 132,00 132,00 132,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.