Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8460 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 filtro de combustível para os veículos da Secretaria de saúde referente o mes de dezembro de 2018 |
0,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2018 |
Aquisição de 01 filtro de combustível para os veículos da Secretaria de saúde referente o mes de dezembro de 2018 |
79,00 |
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26/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1142827; |
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79,00 |
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27/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8460/2018
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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79,00 |
TOTAL |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.