Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
851 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 134 caixas de arquivo morto para o Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 348/2018 |
0,00 |
428,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
Aquisição de 134 caixas de arquivo morto para o Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 348/2018 |
428,80 |
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21/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1015; |
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428,80 |
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26/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 851/2018
PROPEL PAPELARIA LTDA - 2674 |
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428,80 |
TOTAL |
428,80 |
428,80 |
428,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.