Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
5.274,25 |
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09/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. |
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5.274,25 |
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09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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6,70 |
09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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44,00 |
09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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421,51 |
09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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580,16 |
12/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 86/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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4.221,88 |
TOTAL |
5.274,25 |
5.274,25 |
5.274,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.