Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
13.686,71 |
|
|
22/02/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2018 |
|
13.686,71 |
|
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40 |
|
|
8,42 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40 |
|
|
37,29 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40 |
|
|
419,34 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40 |
|
|
1.518,65 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE - PACS - ASPS 40 |
|
|
2.429,81 |
27/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 964/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
9.273,20 |
TOTAL |
13.686,71 |
13.686,71 |
13.686,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.