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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1188 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W 37,00 925,00
2.00 ARRUELA 1/2 1,15 2,30
2.00 BRAÇO CURVO 40,00 80,00
16.00 BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO 15,00 240,00
2.00 PARAFUSO 12 mm 9,00 18,00
10.00 CONECTOR PIERCING 70 8,00 80,00
6.00 RELE ILUMINATIC 44,99 269,94
2.00 LUMINARIA PUBLICA SEM BRAÇO COM GRADE E 40 Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade cfe planilha em anexo 72,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W ARRUELA 1/2 BRAÇO CURVO BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO PARAFUSO 12 mm CONECTOR PIERCING 70 RELE ILUMINATIC LUMINARIA PUBLICA SEM BRAÇO COM GRADE E 40 Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade cfe planilha em anexo 1.759,24
28/02/2019 Conforme DANFE Nº 000/316; 1.759,24
07/03/2019 Pagamento de Empenho 1188/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.759,24
TOTAL 1.759,24 1.759,24 1.759,24
SALDO A PAGAR 0,00