| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 09/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMISA GIRO | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2.00 | BUCHA GIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | CAMISA GIRO BUCHA GIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras | 1.570,00 | ||
| 09/01/2019 | Conforme DANFE Nº 001/025691; | 1.570,00 | ||
| 24/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019 MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 3343 | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||