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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1418 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA ROSCA 50MT X 18MM 13,50 13,50
4.00 TORNEIRA SIMPLES 2,80 11,20
5.00 PLUG C/ ROSCA 1,20 6,00
3.00 TORNEIRA SLIM 4T BANCADA 45,00 135,00
1.00 TORNEIRA LAVATORIO DE PLASTICO 24,00 24,00
2.00 PROLONGADOR 3,85 7,70
1.00 SILICONE MULTIUSO 50GRS Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção no Ginásio Municipal Antônio Trento. 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 FITA ROSCA 50MT X 18MM TORNEIRA SIMPLES PLUG C/ ROSCA TORNEIRA SLIM 4T BANCADA TORNEIRA LAVATORIO DE PLASTICO PROLONGADOR SILICONE MULTIUSO 50GRS Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção no Ginásio Municipal Antônio Trento. 219,40
14/03/2019 Conforme DANFE Nº 000/2443; 219,40
20/03/2019 Pagamento de Empenho 1418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 219,40
TOTAL 219,40 219,40 219,40
SALDO A PAGAR 0,00