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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M

Dados do Empenho
Número do empenho: 1477 Data de lançamento: 18/03/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ANEL 44,00 264,00
1.00 TUBO 227,08 227,08
2.00 PORCA TRAVANTE 36,00 72,00
6.00 PISTÃO 123,00 738,00
2.00 PRESILHA 65,00 130,00
10.00 DISCO DE FREIO 88,72 887,20
10.00 PLACA DE FREIO 30,00 300,00
4.00 ANEL TRAVA 20,00 80,00
6.00 PARAFUSO 1,00 6,00
3.00 PINO 20,00 60,00
6.00 ARRUELA PRESSÃO 5/16" 1,00 6,00
6.00 ANEL 01 16,00 96,00
4.00 PARAFUSO 6,50 26,00
2.00 ANEL 300741 1,00 2,00
6.00 PARAFUSO 0101050516 105,00 630,00
4.00 ANEL 40169300 11,00 44,00
4.00 ANEL 0,25K 40104 6,00 24,00
4.00 ANEL 03 1,00 4,00
2.00 ROLAMENTO 318,00 636,00
1.00 RETENTOR PINHÃO 60,40 60,40
6.00 ANEL 589652 3,00 18,00
8.00 ANEL AJUSTE 5,46 43,68
1.00 COLA SILICONE Finalidade: Aquisição de peças para concerto do diferencial dianteiro da Pá Carregadeira Doosan DL200 da Secretaria de Obras 32,03 32,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2019 ANEL TUBO PORCA TRAVANTE PISTÃO PRESILHA DISCO DE FREIO PLACA DE FREIO ANEL TRAVA PARAFUSO PINO ARRUELA PRESSÃO 5/16" ANEL 01 PARAFUSO ANEL 300741 PARAFUSO 0101050516 ANEL 40169300 ANEL 0,25K 40104 ANEL 03 ROLAMENTO RETENTOR PINHÃO ANEL 589652 ANEL AJUSTE COLA SILICONE Finalidade: Aquisição de peças para concerto do diferencial dianteiro da Pá Carregadeira Doosan DL200 da Secretaria de Obras 4.386,39
18/03/2019 Conforme DANFE Nº 001/026903; 4.386,39
25/03/2019 Pagamento de Empenho 1477/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.386,39
TOTAL 4.386,39 4.386,39 4.386,39
SALDO A PAGAR 0,00