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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1770 Data de lançamento: 22/03/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA EXECUTIVO MARÇO 2019 10.856,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA EXECUTIVO MARÇO 2019 10.856,79
22/03/2019 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2019 10.856,79
22/03/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 5,60
22/03/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 39,76
22/03/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 49,99
22/03/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 126,00
22/03/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 1.700,61
22/03/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS 1.769,83
28/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 7.165,00
TOTAL 10.856,79 10.856,79 10.856,79
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Associacao dos Servidores Municipais 22/03/2019 5,60 Lançada
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito 22/03/2019 39,76 Lançada
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito 22/03/2019 49,99 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 22/03/2019 126,00 Lançada
Consignados - Banrisul 22/03/2019 1.700,61 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 22/03/2019 1.769,83 Lançada
TOTAL   3.691,79