Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA EXECUTIVO MARÇO 2019 |
10.856,79 |
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| 22/03/2019 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2019 |
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10.856,79 |
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| 22/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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5,60 |
| 22/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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39,76 |
| 22/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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49,99 |
| 22/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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126,00 |
| 22/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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1.700,61 |
| 22/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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1.769,83 |
| 28/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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7.165,00 |
| TOTAL |
10.856,79 |
10.856,79 |
10.856,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |