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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2241 Data de lançamento: 18/04/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CÂMARA DE AR 1000/20 78,00 468,00
2.00 CÂMARA DE AR 19,5/24 200,00 400,00
3.00 CÂMARA DE AR 12 X 16.5 77,00 231,00
10.00 CÂMARA DE AR 1400 X 24 154,00 1.540,00
6.00 PROTETOR DE CÂMARA DE AR, 1000 X 20 Finalidade: Aquisição de Câmaras e Protetores de ar para os Veículos e Máquinas da Sec. de Obras/Parque de Máquinas. 21,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2019 CÂMARA DE AR 1000/20 CÂMARA DE AR 19,5/24 CÂMARA DE AR 12 X 16.5 CÂMARA DE AR 1400 X 24 PROTETOR DE CÂMARA DE AR, 1000 X 20 Finalidade: Aquisição de Câmaras e Protetores de ar para os Veículos e Máquinas da Sec. de Obras/Parque de Máquinas. 2.765,00
02/05/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4374 2.765,00
09/05/2019 Pagamento de Empenho 2241/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.765,00
TOTAL 2.765,00 2.765,00 2.765,00
SALDO A PAGAR 0,00