Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO ABRIL 2019 |
26.439,49 |
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| 22/04/2019 |
Liquidado nesta data a favro da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2019 |
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26.439,49 |
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| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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11,53 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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50,97 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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75,36 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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149,97 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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162,00 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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173,11 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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200,00 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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235,60 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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567,32 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.994,73 |
| 22/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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5.678,69 |
| 29/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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15.140,21 |
| TOTAL |
26.439,49 |
26.439,49 |
26.439,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Vivo Celular - Plano Empresas - Servidores |
22/04/2019 |
11,53 |
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Lançada |
| Consignados - Caixa Economica Federal |
22/04/2019 |
50,97 |
|
Lançada |
| Associacao dos Servidores Municipais |
22/04/2019 |
75,36 |
|
Lançada |
| Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
22/04/2019 |
149,97 |
|
Lançada |
| Retenção Relativa a Vale Alimentação |
22/04/2019 |
162,00 |
|
Lançada |
| Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
22/04/2019 |
173,11 |
|
Lançada |
| Compasso Corretora de Seguros |
22/04/2019 |
200,00 |
|
Lançada |
| PENSAO ALIMENTICIA |
22/04/2019 |
235,60 |
|
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
22/04/2019 |
567,32 |
|
Lançada |
| Consignados - Banrisul |
22/04/2019 |
3.994,73 |
|
Lançada |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
22/04/2019 |
5.678,69 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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11.299,28 |
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