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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PETER E SILVA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2520 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA SOLDÁVEL 25MM 0,75 1,50
1.00 TUBO PVC SOLD 25MM 14,75 14,75
4.00 LUVA SOLDAVEL 0,93 3,72
1.00 COLA CANO 17G 2,00 2,00
1.00 CANO SOLDÁVEL 20MM 1,00 1,00
1.00 COLA PVC 1,90 1,90
1.00 COLA PARA CANO Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção em encanamentos no Parque de Máquinas/Sec. de Obras. 3,50 3,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 LUVA SOLDÁVEL 25MM TUBO PVC SOLD 25MM LUVA SOLDAVEL COLA CANO 17G CANO SOLDÁVEL 20MM COLA PVC COLA PARA CANO Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção em encanamentos no Parque de Máquinas/Sec. de Obras. 28,37
23/04/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1483 28,37
02/05/2019 Pagamento de Empenho 2520/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 28,37
TOTAL 28,37 28,37 28,37
SALDO A PAGAR 0,00