Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2688 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 serviço de borracharia para o veículo: Uno IXP-9318 utilizado pela Secretaria de saúde referente o mes de abril de 2019 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
01 serviço de borracharia para o veículo: Uno IXP-9318 utilizado pela Secretaria de saúde referente o mes de abril de 2019 |
120,00 |
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30/04/2019 |
Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de abril de 2019 |
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120,00 |
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10/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2688/2019
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.