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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIEL PAZINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2762 Data de lançamento: 06/05/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGULADOR 85,00 85,00
3.00 FAROLETE 55,00 165,00
3.00 LAMPADA H3 35,00 105,00
2.00 SINALEIRA TRASEIRA 35,00 70,00
2.00 CHICOTE ELETRICO 12,00 24,00
2.00 SUPORTE 7,00 14,00
2.00 TERMINAL BATERIA 10,00 20,00
2.00 BATERIA 150 H Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica na Motoniveladora 120 K da Sec. de Obras 680,00 1.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2019 REGULADOR FAROLETE LAMPADA H3 SINALEIRA TRASEIRA CHICOTE ELETRICO SUPORTE TERMINAL BATERIA BATERIA 150 H Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica na Motoniveladora 120 K da Sec. de Obras 1.843,00
06/05/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 024123593 1.843,00
10/05/2019 Pagamento de Empenho 2762/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.843,00
TOTAL 1.843,00 1.843,00 1.843,00
SALDO A PAGAR 0,00