Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3187 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Apólice de seguro do veículo: Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020 |
1.269,00 |
1.269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2019 |
Apólice de seguro do veículo: Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020 |
1.269,00 |
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23/05/2019 |
Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe boleto |
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1.269,00 |
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23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3187/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.269,00 |
TOTAL |
1.269,00 |
1.269,00 |
1.269,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.