Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2019 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de logística em saúde e acolhimento nas cidades de Passo Fundo e Porto Alegre, para o Município de Rodeio Bonito RS, conforme contrato 81/2018, 1º termo aditivo ao contrato. referente 13 de abril a 31 de dezembro de 2019 |
18.687,80 |
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23/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019375; |
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1.303,80 |
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24/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019433; |
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2.173,00 |
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30/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 - REF. MAIO/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365 |
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1.303,80 |
03/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 - REF. JUNHO/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365 |
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2.173,00 |
25/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019499; |
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2.173,00 |
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01/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 - REF. JULHO/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365 |
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2.173,00 |
26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019599; |
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2.173,00 |
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01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 - REF. AGOSTO/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365 |
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2.173,00 |
09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019765; |
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2.173,00 |
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23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 - REF. SETEMBRO/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365 |
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2.173,00 |
24/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019807; |
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2.173,00 |
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01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 - REF. OUTUBRO/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365 |
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2.173,00 |
24/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2019900; |
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2.173,00 |
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29/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 - REF. OUTUBRO/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365 |
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2.173,00 |
22/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20191004; |
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2.173,00 |
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27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365 |
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2.173,00 |
20/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20191132; |
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2.173,00 |
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26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 299365 |
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2.173,00 |
TOTAL |
18.687,80 |
18.687,80 |
18.687,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.