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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3218 Data de lançamento: 27/05/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO 4,97 129,22
25.00 REATOR SODIO 250W AFE. 69,95 1.748,75
31.00 RELE FOTO ELETRICO 24,50 759,50
23.00 CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 10/70 X 1,5/10 MM 6,93 159,39
49.00 CABO Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade cfe planilha em anexo. 2,90 142,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2019 BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO REATOR SODIO 250W AFE. RELE FOTO ELETRICO CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 10/70 X 1,5/10 MM CABO Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade cfe planilha em anexo. 2.938,96
27/05/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 403 2.938,96
04/06/2019 Pagamento de Empenho 3218/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.938,96
TOTAL 2.938,96 2.938,96 2.938,96
SALDO A PAGAR 0,00