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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3308 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TIRANTE 60,00 180,00
2.00 PARAFUSO 1/2" X 4" 7,00 14,00
2.00 PARAFUSO 12 X 60 6,00 12,00
10.00 PARAFUSO 3/8 X 1 1,50 15,00
8.00 PARAFUSO 1/2'' X1.1/2'' 4,00 32,00
2.00 FERRO 17,00 34,00
8.00 PARAFUSO 1/2x3 7,00 56,00
6.00 PARAFUSO 1/4 12,00 72,00
3.00 PARAFUSO 1/2 X 7 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 B da Sec. de Obras. 18,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 TIRANTE PARAFUSO 1/2" X 4" PARAFUSO 12 X 60 PARAFUSO 3/8 X 1 PARAFUSO 1/2'' X1.1/2'' FERRO PARAFUSO 1/2x3 PARAFUSO 1/4 PARAFUSO 1/2 X 7 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 B da Sec. de Obras. 469,00
31/05/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 024509707 469,00
06/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2019 ENIO PEDRO NICKHORN - 420 469,00
TOTAL 469,00 469,00 469,00
SALDO A PAGAR 0,00