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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3310 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA 40Mm 60,00 60,00
2.00 PARAFUSO 39,00 78,00
4.00 PARAFUSO 5/8 X 3 1/2 9,00 36,00
4.00 PARAFUSO 1/2" X 2" 8.8 5,00 20,00
4.00 PARAFUSO 10X30 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Sec. de Obras. 2,50 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 ABRAÇADEIRA 40Mm PARAFUSO PARAFUSO 5/8 X 3 1/2 PARAFUSO 1/2" X 2" 8.8 PARAFUSO 10X30 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Sec. de Obras. 204,00
31/05/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 024509455 204,00
06/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2019 ENIO PEDRO NICKHORN - 420 204,00
TOTAL 204,00 204,00 204,00
SALDO A PAGAR 0,00