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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3526 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 CUMEEIRA TELHA 4MM (Considerar o valor do par - Dois lados) 9,80 137,20
14.00 TELHA FIBROCIMENTO 4MM DIMENSÃO DE 1,22X0,50 MT 6,13 85,82
4.00 PREGO TELHEIRO 18x30 COM CABEÇA METÁLICA E BORRACHA Finalidade: Aquisição de material de construção para reforma do telhado da casa doado em benefício da Carente Catarina da Silva residente na Rua XV de Abril cfe Estudo Social. 13,22 52,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 CUMEEIRA TELHA 4MM (Considerar o valor do par - Dois lados) TELHA FIBROCIMENTO 4MM DIMENSÃO DE 1,22X0,50 MT PREGO TELHEIRO 18x30 COM CABEÇA METÁLICA E BORRACHA Finalidade: Aquisição de material de construção para reforma do telhado da casa doado em benefício da Carente Catarina da Silva residente na Rua XV de Abril cfe Estudo Social. 275,90
17/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/1086; 1/1084; 275,90
27/06/2019 Pagamento de Empenho 3526/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 275,90
TOTAL 275,90 275,90 275,90
SALDO A PAGAR 0,00