| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE FERRAMENTAS DE FERRO | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | SUPORTE DE FERRO Finalidade: Aquisição de uma caixa para guardar ferramentas para instalar na Camioneta Ford/F-350 e um suporte de ferro para instalar na cesta do guindaste. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | CAIXA DE FERRAMENTAS DE FERRO SUPORTE DE FERRO Finalidade: Aquisição de uma caixa para guardar ferramentas para instalar na Camioneta Ford/F-350 e um suporte de ferro para instalar na cesta do guindaste. | 420,00 | ||
| 19/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 024767790 | 420,00 | ||
| 01/07/2019 | Pagamento de Empenho 3780/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||