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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3864 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO 4,97 64,61
40.00 LAMPADA E-40 METALICA 400W 37,00 1.480,00
15.00 REATOR SODIO 250W AFE. 69,95 1.049,25
36.00 RELE FOTO ELETRICO 24,50 882,00
33.00 REATOR 400W METALICO - AFE Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminção Pública nas Ruas da Cidade cfe planilha em anexo. 79,90 2.636,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO LAMPADA E-40 METALICA 400W REATOR SODIO 250W AFE. RELE FOTO ELETRICO REATOR 400W METALICO - AFE Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminção Pública nas Ruas da Cidade cfe planilha em anexo. 6.112,56
26/06/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 411 6.112,56
03/07/2019 Pagamento de Empenho 3864/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.112,56
TOTAL 6.112,56 6.112,56 6.112,56
SALDO A PAGAR 0,00