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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIONI MURARI CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3903 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VULCANIZACAO 1400X24 395,00 790,00
3.00 CONSERTO DE PNEUS 170,00 510,00
1.00 CONSERTO PNEU VD 09 110,00 110,00
1.00 CONSERTO VT250 225,00 225,00
1.00 CONSERTO PNEU VD 04 45,00 45,00
1.00 CONSERTO PNEU VD 07 Finalidade: Aquisição de vulcanizações e consertos de pneu para as recapagens dos pneus das Máquinas da Sec. de Obras. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 VULCANIZACAO 1400X24 CONSERTO DE PNEUS CONSERTO PNEU VD 09 CONSERTO VT250 CONSERTO PNEU VD 04 CONSERTO PNEU VD 07 Finalidade: Aquisição de vulcanizações e consertos de pneu para as recapagens dos pneus das Máquinas da Sec. de Obras. 1.775,00
28/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/1631; 1.775,00
04/07/2019 Pagamento de Empenho 3903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.775,00
TOTAL 1.775,00 1.775,00 1.775,00
SALDO A PAGAR 0,00