| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3979 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | DENTE CORRENTE | 2,00 | 58,00 |
| 1.00 | STIHL SABRE 3/8" | 158,00 | 158,00 |
| 27.00 | STIHL DENTE CORRENTE Finalidade: Aquisição de corrente para motoserra MS 250 utilizada para serviços de limpeza das ruas e poda de árvores da Cidade. | 2,04 | 55,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | DENTE CORRENTE STIHL SABRE 3/8" STIHL DENTE CORRENTE Finalidade: Aquisição de corrente para motoserra MS 250 utilizada para serviços de limpeza das ruas e poda de árvores da Cidade. | 271,08 | ||
| 28/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3683 | 271,08 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3979/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 271,08 | ||
| TOTAL | 271,08 | 271,08 | 271,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||