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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TAIS PALHARINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 471 Data de lançamento: 28/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Prestação de serviços na realização de Oficinas de Artesanato com mulheres, gestantes e pessoas com deficiência, conforme Contrato nº 108/2017, 3º termo aditivo ao contrato, período de janeiro a dezembro de 2019 0,00 14.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2019 Prestação de serviços na realização de Oficinas de Artesanato com mulheres, gestantes e pessoas com deficiência, conforme Contrato nº 108/2017, 3º termo aditivo ao contrato, período de janeiro a dezembro de 2019 14.250,00
28/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/22; 1.187,50
30/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2019 - REF. JANEIRO/2019 TAIS PALHARINI - 299036 1.187,50
28/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/23; 1.187,50
01/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2019 - REF. MARÇO/2019 TAIS PALHARINI - 299036 1.187,50
27/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/24; 1.187,50
11/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2019 - REF. ABRIL/2019 TAIS PALHARINI - 299036 1.187,50
11/04/2019 Os Contratos terceirizados somente podem ser pagos com recurso livre do municipio, conforme Solicitação de estorno em anexo -10.687,50
TOTAL 3.562,50 3.562,50 3.562,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.