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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4716 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONECÇÃO COTOVELO 125,00 125,00
1.00 TAMPA 1340795C 2 280,00 280,00
1.00 CALÇO AJUSTE 0,20MM 8,00 8,00
1.00 ANEL ORING 1,00 1,00
2.00 PORCA 5,00 10,00
2.00 PARAFUSO 82720230 89,00 178,00
1.00 ANEL 12,00 12,00
1.00 CALÇO 2 12,00 12,00
1.00 CALÇO 3 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon da Sec. de Obras 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 CONECÇÃO COTOVELO TAMPA 1340795C 2 CALÇO AJUSTE 0,20MM ANEL ORING PORCA PARAFUSO 82720230 ANEL CALÇO 2 CALÇO 3 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon da Sec. de Obras 631,00
07/08/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3781 631,00
14/08/2019 Pagamento de Empenho 4716/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 631,00
TOTAL 631,00 631,00 631,00
SALDO A PAGAR 0,00