| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para revisão de 50.000 Km do Veículo Palio Weekend Placa IXP-6046 da Sec. da Educação. | 187,50 | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para revisão de 50.000 Km do Veículo Palio Weekend Placa IXP-6046 da Sec. da Educação. | 187,50 | ||
| 15/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20925; | 187,50 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 4749/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,50 | ||
| TOTAL | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||